Orden de Compra. Nº4088-458-SE13 "ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ES E-534 LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-458-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ES E-534 LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 17681,21
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial El Dial
Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA
R.U.T. 6.013.408-1
Sucursal Comercial El Dial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex6Unidad no definidaGALON BLANCO LATEX CERECITA   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.818
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua1Unidad no definidaGALON OLEO PISTACHO   $ 12.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.193 $ 12.193
11101712
Aleación ferrosa6Unidad no definidaFIERRO PARA CORTINA 4 MTRS   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
31162506
Soporte de pared18Unidad no definidaSOPORTE DOBLE   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.656
31162506
Soporte de pared18Unidad no definidaSOPORTE SIMPLES   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828 $ 9.828
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 22  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaLITRO DILUYENTE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 93.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.681
TOTAL OC $ 110.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.