Orden de Compra. Nº4088-46-SE10 "MATERIAL FUNGIBLE DAEM LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-46-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FUNGIBLE DAEM LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-22-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 47887,03
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARB Talca
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTURO ANDRES ROJAS BELMAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.013.927-0
Sucursal ARB Talca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lápiz óptico de presión1UnidadSEGUN DETALLES EN ANEXO ADJUNTOS ESCUELA F-550 LOS CRISTALES.  $ 252.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.037 $ 252.037
Total Neto $ 252.037
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.887
TOTAL OC $ 299.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.