Orden de Compra. Nº4088-537-SE13 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA D.A.EM LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-537-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA D.A.EM LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 8868,535
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112809
Portaútiles1Unidad no definidaPORTA SCOCH   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
44122104
Clips para papel5Unidad no definidaCAJA MAGIC CLIP 4.8 MM  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
44122001
Archivadores de fichas15Unidad no definidaARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO AUCA  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
44101716
Perforadoras1Unidad no definidaPERFORADORA AUCA  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668 $ 1.668
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCARPETAS CON ACOCLIP TAPA TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA TORRE CARTA   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
44121708
Marcadores5Unidad no definidaMARCADORES DE HOJA BANDERITAS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990
44122010
Divisores10Unidad no definidaSEPARADORES DE HOJA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
44122103
Corchetes5Unidad no definidaCAJA DE CORCHETE GRANDE TORRE  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
44122104
Clips para papel5Unidad no definidaCAJA DE CLIP MEDIANOS TORRE   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaSCOCH CHICO ANCHO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44111509
Portalápiz1Unidad no definidaPORTA LAPICES METALICO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definidaBASURERO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaPORTA CLIP   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
60121305
Cortador rotativo de tela o papel1Unidad no definidaCARTONERA   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERA GRANDE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
44121506
Sobres estándar20Unidad no definidaSOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
44121506
Sobres estándar20Unidad no definidaSOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO   $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaMAGIC CLIPER 4.8 MM  $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167 $ 1.167
Total Neto $ 51.344
Descuento $ 4.668
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.869
TOTAL OC $ 55.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.