Orden de Compra. Nº
4088-537-SE13
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA D.A.EM LONGAVI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-537-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
14-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA D.A.EM LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
8868,535
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112809
Portaútiles
1
Unidad no definida
PORTA SCOCH
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
44122104
Clips para papel
5
Unidad no definida
CAJA MAGIC CLIP 4.8 MM
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
44122001
Archivadores de fichas
15
Unidad no definida
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO AUCA
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.360
$ 12.360
44101716
Perforadoras
1
Unidad no definida
PERFORADORA AUCA
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.668
$ 1.668
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
CARPETAS CON ACOCLIP TAPA TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad no definida
CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA TORRE CARTA
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
44121708
Marcadores
5
Unidad no definida
MARCADORES DE HOJA BANDERITAS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.990
44122010
Divisores
10
Unidad no definida
SEPARADORES DE HOJA
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
44122103
Corchetes
5
Unidad no definida
CAJA DE CORCHETE GRANDE TORRE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.310
44122104
Clips para papel
5
Unidad no definida
CAJA DE CLIP MEDIANOS TORRE
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925
$ 925
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad no definida
SCOCH CHICO ANCHO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44111509
Portalápiz
1
Unidad no definida
PORTA LAPICES METALICO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
BASURERO
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
44122104
Clips para papel
1
Unidad no definida
PORTA CLIP
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328
$ 328
60121305
Cortador rotativo de tela o papel
1
Unidad no definida
CARTONERA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERA GRANDE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
44121506
Sobres estándar
20
Unidad no definida
SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.180
$ 1.180
44121506
Sobres estándar
20
Unidad no definida
SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.520
$ 1.520
44122104
Clips para papel
1
Unidad no definida
MAGIC CLIPER 4.8 MM
$ 1.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.167
$ 1.167
Total Neto
$ 51.344
Descuento
$ 4.668
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.869
TOTAL OC
$ 55.545
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.