Orden de Compra. Nº4088-57-SE13 "MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-537 LA SEXTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-57-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-02-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-537 LA SEXTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna *
Impuesto 37441,21
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOSFACTURAR A:

DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI 
RUT:  69.130.601-1
1 NORTE 325, LONGAVI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20UnidadCINTA DOBLE FAZ  $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.080 $ 31.080
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20UnidadTEMPERA DE 12 COLORES   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO EQUALIT  $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.280 $ 24.280
14111506
Papel para impresora del ordenador10UnidadRESMAS DE PAPEL TAM. CARTA EQUALIT  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
60121501
Rotuladores de base acuosa40UnidadPLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO, AZUL 20 C/U) ARTEL  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
60105704
Barras de pegamento libres de ácido15UnidadSTICK FIX GRANDE ARTEL  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
27112904
Pistola de resina20UnidadSILICONAS LIQUIDAS DE 250 C.C. TORRE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
27112904
Pistola de resina50UnidadSILICONAS EN BARRA ARTEL  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14121503
Cartulina100UnidadCARTULINAS DIF. COLORES  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14121501
Cartón blanqueado20UnidadCARTÓN FORRADO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
60121124
Papel kraft100UnidadPAPEL KRAFT  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)50UnidadGOMA EVA DIF. COLORES  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA MASKIN  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH GRANDE   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.970 $ 3.969
Total Neto $ 197.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.441
TOTAL OC $ 234.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.