Orden de Compra. Nº
4088-57-SE13
"
MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-537 LA SEXTA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-57-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
21-02-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE OFICINA ESCUELA G-537 LA SEXTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
*
Impuesto
37441,21
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
REQUISITOS
FACTURAR A:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI
RUT: 69.130.601-1
1 NORTE 325, LONGAVI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
20
Unidad
CINTA DOBLE FAZ
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.080
$ 31.080
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
20
Unidad
TEMPERA DE 12 COLORES
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
RESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO EQUALIT
$ 2.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.280
$ 24.280
14111506
Papel para impresora del ordenador
10
Unidad
RESMAS DE PAPEL TAM. CARTA EQUALIT
$ 2.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.600
$ 22.600
60121501
Rotuladores de base acuosa
40
Unidad
PLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO, AZUL 20 C/U) ARTEL
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
15
Unidad
STICK FIX GRANDE ARTEL
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
27112904
Pistola de resina
20
Unidad
SILICONAS LIQUIDAS DE 250 C.C. TORRE
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
27112904
Pistola de resina
50
Unidad
SILICONAS EN BARRA ARTEL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14121503
Cartulina
100
Unidad
CARTULINAS DIF. COLORES
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14121501
Cartón blanqueado
20
Unidad
CARTÓN FORRADO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
60121124
Papel kraft
100
Unidad
PAPEL KRAFT
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
50
Unidad
GOMA EVA DIF. COLORES
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
CINTA MASKIN
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
SCOTCH GRANDE
$ 397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.970
$ 3.969
Total Neto
$ 197.059
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.441
TOTAL OC
$ 234.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.