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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4088-600-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSUMOS DE COMPUTACION ESC E-534 SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-59-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
12773,073 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.730.550-6 |
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Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Unidad no definida | CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA HP 1000 (ORIGINAL) | |
$ 5.882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.410
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$ 29.412
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44103105
| Cartuchos de tinta | 5 | Unidad no definida | | |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.815
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$ 37.815
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Total Neto
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$ 67.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.773
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$ 80.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.