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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4088-620-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMP. ADMINISTRACION CENTRAL SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-59-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4351 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| REQUISITOS | FACTURAR A:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL RUT: 69.130.601-1 1 NORTE 325, LONGAVI |
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Proveedor |
Ascarcon Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA
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R.U.T. |
77.431.210-2 |
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Sucursal |
Ascarcon Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | CATRICH IMPRESORA SAMSUNG ML 1640 MONO LASER PRINTER | |
$ 22.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.900
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$ 22.900
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Total Neto
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$ 22.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.351
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$ 27.251
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.