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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4088-641-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERIA ESCUELA G-537 LA SEXTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-3-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
4655 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Narabia Yusabia |
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Razón Social |
NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA
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R.U.T. |
12.964.616-0 |
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Sucursal |
Narabia Yusabia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39111810
| Interruptor de lámpara | 40 | Unidad no definida | PARTIDORES PHILLIPS | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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39121402
| Enchufes eléctricos | 5 | Unidad no definida | ENCHUFES TIPO HIDROBOX IP65 EMBRA 3 ENTRADAS | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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Total Neto
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$ 24.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.655
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$ 29.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.