Orden de Compra. Nº
4088-653-SE14
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MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-534 LONGAVI.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-653-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-534 LONGAVI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
49618,5
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132204
Cubre guantes médicos
5
Unidad no definida
GUANTES DE GOMA
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.750
$ 4.750
47131824
Productos de limpieza de ventanas
6
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131603
Esponjas
10
Unidad no definida
ESPONJA DE COCINA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
10191509
Insecticidas
2
Unidad no definida
RAID
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
PAÑO DE SACUDIR
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
53131614
Productos para el cuidado de los pies
6
Unidad no definida
CREMA LUBRIDERM
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
47131803
Desinfectantes domésticos
32
Unidad no definida
CLORO 2 LITROS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
MOPA VIRUTEX
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
47131810
Productos para lavar platos
4
Unidad no definida
LAVALOZA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
13111042
Alcohol de polivinilo
2
Unidad no definida
ALCOHOL
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
KILO DE DETERGENTE PARA PISO
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
14111703
Toallas de papel
25
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
47131615
Escobillones
12
Unidad no definida
ESCOBILLONES CLORINDA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad no definida
UNIDADES DE DESODORANTES AMBIENTAL
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
47131603
Esponjas
20
Unidad no definida
UNIDADES DE ESPONJA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA DE 70X90
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
47131801
Limpiadores de suelos
36
Unidad no definida
POET
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
Total Neto
$ 261.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.618
TOTAL OC
$ 310.768
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.