Orden de Compra. Nº4088-653-SE14 "MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-534 LONGAVI."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-653-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA E-534 LONGAVI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 49618,5
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132204
Cubre guantes médicos5Unidad no definidaGUANTES DE GOMA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
47131824
Productos de limpieza de ventanas6Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131603
Esponjas10Unidad no definidaESPONJA DE COCINA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
10191509
Insecticidas2Unidad no definidaRAID   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑO DE SACUDIR   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaCIF CREMA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
53131614
Productos para el cuidado de los pies6Unidad no definidaCREMA LUBRIDERM  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
47131803
Desinfectantes domésticos32Unidad no definida CLORO 2 LITROS   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaMOPA VIRUTEX  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131810
Productos para lavar platos4Unidad no definidaLAVALOZA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
13111042
Alcohol de polivinilo2Unidad no definidaALCOHOL   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaKILO DE DETERGENTE PARA PISO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
14111703
Toallas de papel25Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
47131615
Escobillones12Unidad no definidaESCOBILLONES CLORINDA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidaUNIDADES DE DESODORANTES AMBIENTAL   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131603
Esponjas20Unidad no definidaUNIDADES DE ESPONJA   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaBOLSA DE BASURA DE 70X90  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
47131801
Limpiadores de suelos36Unidad no definidaPOET  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
Total Neto $ 261.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.618
TOTAL OC $ 310.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.