Orden de Compra. Nº
4088-670-SE13
"
ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVÍ
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-670-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVÍ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
7679,8
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142604
Codos de tubo
3
Unidad no definida
CODOS DE 1/2
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
23171522
Fundentes para soldar
1
Unidad no definida
T DE SOLDAR
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
42151805
Discos de acabado o pulido
1
Unidad no definida
LIJA PARA FIERRO
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255
$ 255
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
BROCA PARA CONCRETO DE 1/4 6 MM
$ 843,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 843
$ 843
30111701
Enlucido de yeso
1
Unidad no definida
BEFRAGUE BLANCO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
SIERRA PARA FIERRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
30181503
Duchas
10
Unidad no definida
DUCHAS PLASTICA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
46171505
Llaves
10
Unidad no definida
PEPAS PARA LLAVES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
31231313
Tubería de plástico
5
Unidad no definida
FLAPER
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
30181513
Tapas de inodoro
4
Unidad no definida
TAPAS TAZA WC
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
31231308
Tubería de bronce
3
Unidad no definida
METROS DE CAÑERIA DE COBRE
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.799
Total Neto
$ 40.421
Descuento
$ 1
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.680
TOTAL OC
$ 48.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.