Orden de Compra. Nº4088-670-SE13 "ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVÍ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-670-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA LICEO C-29 LONGAVÍ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 7679,8
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo3Unidad no definidaCODOS DE 1/2   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
23171522
Fundentes para soldar1Unidad no definidaT DE SOLDAR   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad no definidaLIJA PARA FIERRO   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255 $ 255
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA PARA CONCRETO DE 1/4 6 MM  $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843 $ 843
30111701
Enlucido de yeso1Unidad no definidaBEFRAGUE BLANCO   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
27111508
Sierras1Unidad no definidaSIERRA PARA FIERRO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30181503
Duchas10Unidad no definidaDUCHAS PLASTICA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
46171505
Llaves10Unidad no definidaPEPAS PARA LLAVES   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31231313
Tubería de plástico5Unidad no definidaFLAPER   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
30181513
Tapas de inodoro4Unidad no definidaTAPAS TAZA WC   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
31231308
Tubería de bronce3Unidad no definidaMETROS DE CAÑERIA DE COBRE   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
Total Neto $ 40.421
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.680
TOTAL OC $ 48.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.