|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4088-671-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SEMILLA DE VIDA (s) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4088-3-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
37941,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial San Cristobal |
|
Razón Social |
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
|
|
R.U.T. |
12.139.433-2 |
|
Sucursal |
Comercial San Cristobal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131603
| Esponjas | 20 | Unidad no definida | PAÑOS MULTIUSO | |
$ 465,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.300
|
$ 9.300
|
14111701
| Papel facial | 20 | Unidad no definida | PAÑUELOS DESECHABLES | |
$ 723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.460
|
$ 14.460
|
47131813
| Limpia Pantalla | 10 | Unidad no definida | LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO | |
$ 1.653,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.530
|
$ 16.530
|
30161710
| Suelos laminados | 15 | Unidad no definida | LIMPIA PISO LYSOFROM | |
$ 1.446,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.690
|
$ 21.690
|
11141604
| Papel usado | 17 | Unidad no definida | PAPEL HIGIENICO PAQ. 12 UNIDADES | |
$ 3.719,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.223
|
$ 63.223
|
14111703
| Toallas de papel | 15 | Unidad no definida | TOALLA JUMBO ROLLO | |
$ 4.649,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.735
|
$ 69.735
|
10191509
| Insecticidas | 2 | Unidad no definida | INSECTICIDAS | |
$ 2.376,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.752
|
$ 4.752
|
|
|
Total Neto
|
$ 199.690
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.941
|
|
$ 237.631
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.