Orden de Compra. Nº4088-671-SE16 "MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SEMILLA DE VIDA (s)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-671-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA SEMILLA DE VIDA (s)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 37941,1
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas20Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111701
Papel facial20Unidad no definidaPAÑUELOS DESECHABLES   $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.460
47131813
Limpia Pantalla10Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO  $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.530 $ 16.530
30161710
Suelos laminados15Unidad no definidaLIMPIA PISO LYSOFROM  $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.690 $ 21.690
11141604
Papel usado17Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO PAQ. 12 UNIDADES  $ 3.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.223 $ 63.223
14111703
Toallas de papel15Unidad no definidaTOALLA JUMBO ROLLO  $ 4.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.735 $ 69.735
10191509
Insecticidas2Unidad no definidaINSECTICIDAS   $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752 $ 4.752
Total Neto $ 199.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.941
TOTAL OC $ 237.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.