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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4088-681-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUIRIR MAT. DE ENSEÑANZA SEP ESCUELA G-473 BODEG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4088-18-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
34925,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arbol y Color |
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Razón Social |
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
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R.U.T. |
13.070.644-4 |
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Sucursal |
Arbol y Color |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 50 | Unidad no definida | RESMAS DE PAPEL EQUALIT TAMAÑO CARTA | |
$ 2.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.000
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$ 129.000
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 10 | Unidad no definida | RESMAS DE PAPEL EQUALIT TAMAÑO OFICIO | |
$ 3.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.100
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$ 30.100
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60121503
| Rotuladores lavables | 60 | Unidad no definida | PLUMONES PARA PIZARRAS ACRILICA VARIADOS COLORES | |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.720
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$ 24.720
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Total Neto
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$ 183.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.926
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$ 218.746
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.