Orden de Compra. Nº
4088-7-SE13
"
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-7-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-01-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
31299,061
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑO SPONGI X 6
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
14111704
Papel higiénico
25
Pack
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS X 4
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
52121602
Servilletas
60
Paquete
SERVILLETAS ABOLENGO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Par
GUANTES QUIRURGICOS CAJA DE 100 TALLA M
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.400
$ 12.400
14111703
Toallas de papel
30
Rollo
TOALLA ELITE 24 MTS. X 3
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
53131606
Desodorantes
10
Sachet
LYSOFORM PISO SACHET 800 CC.
$ 1.153,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.530
$ 11.532
53131502
Pasta de dientes
15
Tubo
PASTA LASSAR
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
4
Frasco
COLONIA NIÑOS SIMONDS 260 MA C/ATOMIZADOR
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
Total Neto
$ 164.732
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.299
TOTAL OC
$ 196.031
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.