Orden de Compra. Nº4088-7-SE13 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-7-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 31299,061
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO SPONGI X 6  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111704
Papel higiénico25PackPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 METROS X 4  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52121602
Servilletas60PaqueteSERVILLETAS ABOLENGO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42132205
Guantes quirúrgicos4ParGUANTES QUIRURGICOS CAJA DE 100 TALLA M  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
14111703
Toallas de papel30RolloTOALLA ELITE 24 MTS. X 3  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
53131606
Desodorantes10SachetLYSOFORM PISO SACHET 800 CC.  $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.530 $ 11.532
53131502
Pasta de dientes15TuboPASTA LASSAR  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias4FrascoCOLONIA NIÑOS SIMONDS 260 MA C/ATOMIZADOR  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 164.732
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.299
TOTAL OC $ 196.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.