Orden de Compra. Nº4088-71-SE07 "COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-71-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA NECESIDAD DE REALIZAR REPARACIONES EN AL COLEGIO E-534 LONGAVI.
Proveniente de Licitación 4088-25-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna -1
Impuesto 51398,99
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1UnidadPinturas de látexmateriales de construccion segun cotizacion $ 270.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.521 $ 270.521
Total Neto $ 270.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.399
TOTAL OC $ 321.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.