Orden de Compra. Nº4088-72-SE14 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA F-546 LA QUINTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-72-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA F-546 LA QUINTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 48314,34
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2Unidad no definidaGALONES DE PINTURA CERECITA BLANCO   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidad no definidaRODILLOS DE PINTAR   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHAS 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
11101712
Aleación ferrosa30Unidad no definidaPERFIL DE ANGULO CUADRADO 20X20X2.0  $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.030 $ 123.030
23171509
Soldadura2Unidad no definidaKILOS DE SOLDADURA 1132  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
31211506
Pinturas de látex5Unidad no definidaGALONES DE PINTURA CERECITA SWET GRASS 8103 W LATEX HABITACIONAL   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.825 $ 58.825
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaLITROS DILUYENTE   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaGALONES DE PINTURA CERECITA SEA MEADOW 8074 M LATEX HABITACIONAL   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.295
Total Neto $ 254.290
Descuento $ 4
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.314
TOTAL OC $ 302.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.