Orden de Compra. Nº4088-784-SE13 "ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA DE RECIDENCIA FAMILIAR, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-784-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA DE RECIDENCIA FAMILIAR, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 20341,21
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "San Sebastian"
Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T. 12.964.768-k
Sucursal "San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso536Unidad no definidaFOTOCOPIAS EN COLOR  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.536 $ 67.536
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaHUINCHA DE EMBALAJE  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387 $ 387
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaRESMA OPALINA TAMAÑO CARTA  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaRESMA OPALINA TAMAÑO OFICIO  $ 8.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.152 $ 8.152
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaRESMA HOJAS DE COLOR TAMAÑO CARTA  $ 4.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.584 $ 9.584
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINA ESPAÑOLA  $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
60121535
Goma de borrar10Unidad no definidaSET GOMA EVA  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
44121706
Lápices de madera1Unidad no definidaCAJA LAPIZ MINA FABER CASTELL  $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211 $ 1.211
Total Neto $ 107.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.341
TOTAL OC $ 127.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.