Orden de Compra. Nº4088-79-SE11 "COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ESCUELA F-550"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-79-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ESCUELA F-550
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-11-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 325
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 125606,15
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUISITOS

FACTURAR DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO.

DESPACHAR EL PEDIDO AL  EL ESTABLECIMIETO EDUCACIONAL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta100UnidadRESMAS CARTA  $ 2.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.600 $ 206.600
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Lápiz pasta100UnidadRESMAS OFICIO  $ 2.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.300 $ 244.300
44121701
Lápiz pasta3UnidadPAQUETE DE PAPLE CANSON TAM. CARTA  $ 6.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.837 $ 18.837
44121701
Lápiz pasta15UnidadARCHIVADORES OFICIO  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
44121701
Lápiz pasta230UnidadCARPETAS OFICIO CON ACOCLIPS  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.550 $ 42.550
44121701
Lápiz pasta50UnidadPLIEGOS DE PAPELOGRAFO  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44121701
Lápiz pasta10UnidadCAJAS DE PLUMONES DE PIZARRA AZUL  $ 3.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120
44121701
Lápiz pasta10UnidadCAJA DE PLUMONES PIZARRA ROJO, VERDE Y NEGRO  $ 3.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120
44121701
Lápiz pasta60UnidadPLIEGOS DE CARTULINA COLORES CLAROS  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
44121701
Lápiz pasta20UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121701
Lápiz pasta20UnidadCINTA DE PAPEL ENGOMADO  $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080
44121701
Lápiz pasta20UnidadPEGAMENTO EN BARRA DE 35 GR.  $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.540 $ 11.540
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPICES DE COLORES DE 12 U.  $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.660 $ 13.660
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Lápiz pasta3UnidadCAJAS DE TARJETAS AMERICANAS  $ 3.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
Total Neto $ 661.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.606
TOTAL OC $ 786.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.