Orden de Compra. Nº4088-808-SE15 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-808-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 8863,5
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 70x90  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definidaLITROS DE CLORO  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131806
Barniz o ceras de muebles5Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISO POET  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad no definidaGUANTES   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
30181515
Estanque del WC7Unidad no definidaTOALLA GENERO PARA MANOS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaLAVALOZAS QUIK  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131611
Palas para basura2Unidad no definidaPALA PARA BASURA PLASTICA  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
Total Neto $ 46.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.864
TOTAL OC $ 55.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.