Orden de Compra. Nº
4088-812-SE17
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MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOS CRISTALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-812-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
45930,41
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
5
Unidad no definida
KILOS CLAVOS DE 4"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad no definida
KILO CLAVOS 2"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
12162302
Aceleradores de cemento
5
Unidad no definida
SACOS SIKA 3
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
31162003
Clavos de acabado
3
Unidad no definida
KILOS CLAVOS DE 2 1/2"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
30141503
Aislamiento de espuma
2
Unidad no definida
PLANCHAS AISLAPOLL 10 MM
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
30222060
Sumidero de alcantarilla
1
Unidad no definida
TAPA CAMARA
$ 10.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.884
$ 10.884
11121610
Maderas duras
35
Unidad no definida
TAPAS 1 X 4 BRUTO
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.085
$ 22.085
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
TIRAS PVC 75 MM X 3 MTS
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.572
$ 28.572
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
COPLA DE 75
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
30131502
Bloques de hormigón
90
Unidad no definida
SOLERILLAS 1M X 40 CM
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.730
$ 143.730
Total Neto
$ 241.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.930
TOTAL OC
$ 287.669
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.