Orden de Compra. Nº4088-812-SE17 "MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOS CRISTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-812-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-3-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 45930,41
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado5Unidad no definidaKILOS CLAVOS DE 4"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaKILO CLAVOS 2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
12162302
Aceleradores de cemento5Unidad no definidaSACOS SIKA 3  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31162003
Clavos de acabado3Unidad no definidaKILOS CLAVOS DE 2 1/2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
30141503
Aislamiento de espuma2Unidad no definidaPLANCHAS AISLAPOLL 10 MM  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
30222060
Sumidero de alcantarilla1Unidad no definidaTAPA CAMARA  $ 10.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.884 $ 10.884
11121610
Maderas duras35Unidad no definidaTAPAS 1 X 4 BRUTO  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.085 $ 22.085
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaTIRAS PVC 75 MM X 3 MTS  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.572
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaCOPLA DE 75  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30131502
Bloques de hormigón90Unidad no definidaSOLERILLAS 1M X 40 CM  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.730 $ 143.730
Total Neto $ 241.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.930
TOTAL OC $ 287.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.