Orden de Compra. Nº
4088-82-SE12
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INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-540 EL CARMEN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-82-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-540 EL CARMEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-59-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
31750,9
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grapint
Razón Social
GRAU Y GRAU LIMITADA
R.U.T.
79.967.720-2
Sucursal
Grapint
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
4
Unidad
LAMINAS DE LIMPIEZA
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
44103108
Reveladores para impresoras y fotocopiadoras
4
Unidad
REVELADORES
$ 5.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.040
$ 23.040
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
4
Unidad
DRUM PARA SHARP 2040 CS
$ 10.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.200
$ 41.200
44103103
Tóner
9
Unidad
TONER DE RELLENO SHARP 2040 CS
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.100
$ 44.100
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
5
Unidad
DRUM PARA HP Q 2612 A
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
44103103
Tóner
5
Unidad
TONER DE RELLENO PARA HP Q 2612 A
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
TINTA NEGRA HP 2280
$ 7.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.310
$ 7.310
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
TINTA COLOR HP 2280
$ 10.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.960
$ 10.960
Total Neto
$ 167.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.751
TOTAL OC
$ 198.861
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.