Orden de Compra. Nº4088-82-SE12 "INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-540 EL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-82-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA G-540 EL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-59-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 31750,9
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grapint
Razón Social GRAU Y GRAU LIMITADA
R.U.T. 79.967.720-2
Sucursal Grapint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot4UnidadLAMINAS DE LIMPIEZA  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
44103108
Reveladores para impresoras y fotocopiadoras4UnidadREVELADORES  $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora4UnidadDRUM PARA SHARP 2040 CS  $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.200
44103103
Tóner9UnidadTONER DE RELLENO SHARP 2040 CS  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora5UnidadDRUM PARA HP Q 2612 A  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
44103103
Tóner5UnidadTONER DE RELLENO PARA HP Q 2612 A  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA NEGRA HP 2280   $ 7.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA COLOR HP 2280   $ 10.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960
Total Neto $ 167.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.751
TOTAL OC $ 198.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.