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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4088-835-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
19-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION TECHUMBRE SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
535657,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hojalateria Andres Lara |
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Razón Social |
ANDRES ENRIQUE LARA TRONCOSO
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R.U.T. |
12.790.626-2 |
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Sucursal |
Hojalateria Andres Lara |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73121611
| Servicios de hojalatería | 1 | Unidad no definida | REPARACION DE TECHUMBRE SALA CUNA MUNDO DE NIÑOS, YA QUE EL AGUA LLUVIA ESTA PROVOCANDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, ACCIDENTES POR PISO RESBALADIZO Y CORTEES ELCTRICOS | |
$ 2.819.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.819.250
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$ 2.819.250
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Total Neto
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$ 2.819.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 535.658
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$ 3.354.908
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.