Orden de Compra. Nº4088-836-SE14 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE BODEGA- MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-836-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE BODEGA- MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 20064
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO CLORINDA 1 LT  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaESCOBILLONES DOÑA CLORINDA MEDIANO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
12191501
Solventes aromáticos5Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaHIGIENICO CONFORT U/HOJA 50 MTS PACK X 12 UND  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12141901
Cloro Cl5Unidad no definidaCLORO GEL IGENIX 900 ML VIRGINIA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaCIF CREMA 750 GR  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47121804
Cubos o baldes para limpieza1Unidad no definidaBALDE ESCURRIDOR DE MOPA VIRUTEX  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
24111503
Bolsas de plástico4Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90 X 10 UND  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
10191509
Insecticidas6Unidad no definidaLYSOFORM AEROSOL DESINFECTANTE 360 CC  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131618
Mopas húmedas4Unidad no definidaESCOBILLON DOÑA CLORINDA GRANDE ROJO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47121806
Escurridor de trapero10Unidad no definidaTRAPERO DOBLE C/OJAL REFORZADO BLANCO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 105.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.064
TOTAL OC $ 125.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.