Orden de Compra. Nº
4088-844-SE13
"
ADQUIRIR MATERIA DE FERRETERIA PARA LICEO C-29
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-844-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUIRIR MATERIA DE FERRETERIA PARA LICEO C-29
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
59602,62
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria longavi
Razón Social
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Sucursal
ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
3
Unidad no definida
GALON PINTURA LATEX PRAGA OCRE
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.839
$ 10.839
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 4"
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA 2"
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad no definida
GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO DYNAL
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.152
$ 18.152
60121001
Pinturas
1
Unidad no definida
GALON OLEO SOQUINA GRIS PERLA
$ 9.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad no definida
DILUYENTE ENVASADO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
ESMALTE T-25
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 3/4
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
10151702
Semillas o almácigos de trébol
20
Unidad no definida
KILOS SEMILLA MEZCLA ESTADIO
$ 3.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.700
$ 75.700
30103605
Tablas de madera
250
Unidad no definida
TOBLAS DE CIELO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
10152103
Residuo de la linaza
1
Unidad no definida
BIDON ACEITE LINAZA
$ 6.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.302
$ 6.302
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
GALON DE BARNIZ
$ 11.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
Total Neto
$ 313.698
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.603
TOTAL OC
$ 373.301
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.