Orden de Compra. Nº4088-844-SE13 "ADQUIRIR MATERIA DE FERRETERIA PARA LICEO C-29"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-844-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIA DE FERRETERIA PARA LICEO C-29
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 59602,62
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaGALON PINTURA LATEX PRAGA OCRE  $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.839 $ 10.839
31211906
Rodillos de pintar4Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 4"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad no definidaGALON ESMALTE AL AGUA BLANCO DYNAL  $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.152 $ 18.152
60121001
Pinturas1Unidad no definidaGALON OLEO SOQUINA GRIS PERLA  $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaDILUYENTE ENVASADO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
86131502
Pintura1Unidad no definidaESMALTE T-25  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3/4  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
10151702
Semillas o almácigos de trébol20Unidad no definidaKILOS SEMILLA MEZCLA ESTADIO  $ 3.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.700 $ 75.700
30103605
Tablas de madera250Unidad no definidaTOBLAS DE CIELO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
10152103
Residuo de la linaza1Unidad no definidaBIDON ACEITE LINAZA  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaGALON DE BARNIZ  $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
Total Neto $ 313.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.603
TOTAL OC $ 373.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.