Orden de Compra. Nº4088-897-SE15 "MANO DE OBRA INSTALACION VENTANA ALUMINIO ES G-543"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-897-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA INSTALACION VENTANA ALUMINIO ES G-543
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-10-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 6500
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE IGNACIO
Razón Social JOSEULLOAMORALES
R.U.T. 9.130.362-0
Sucursal JOSE IGNACIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal3,9Unidad no definidaCONFECCION E INSTALACION VENTANA DE ALUMINIO S.S.H.H. ESCUELA F-543 MIRAFLORES.  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
Total Neto $ 58.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 6.500
TOTAL OC $ 65.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.