Orden de Compra. Nº
4088-901-SE13
"
ADQUISICION MAT. OFICINA LICEO C-29 (P.I.E)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-901-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MAT. OFICINA LICEO C-29 (P.I.E)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
3831,92
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
"San Sebastian"
Razón Social
DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO
R.U.T.
12.964.768-k
Sucursal
"San Sebastian"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad no definida
RESMAS HOJA CARTA
$ 2.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.258
$ 4.258
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Unidad no definida
RESMAS HOJA OFICIA
$ 2.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.986
$ 4.986
44121708
Marcadores
9
Unidad no definida
PLUMONES P'IZARRA N,A,R 3 C/U
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.627
$ 3.627
44121708
Marcadores
2
Unidad no definida
PLUMONES PERMANENTES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
60123601
Pegamento de purpurina
6
Unidad no definida
STIC FIX GRANDE
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
44122104
Clips para papel
2
Unidad no definida
CAJA DE CLIP
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352
$ 352
44122001
Archivadores de fichas
2
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO AUCA
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.648
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad no definida
CARPETAS DE COLOR CON ACOCLIP GRUESAS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad no definida
SCOCH CHICO GRUESO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
60121204
Pintura de témpera lavable
2
Unidad no definida
TEMPERA DE 12 COLORES
$ 927,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.854
$ 1.854
Total Neto
$ 22.185
Descuento
$ 2.017
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.832
TOTAL OC
$ 24.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.