Orden de Compra. Nº4088-904-SE16 "MATERIAL OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA LA QUINTA.SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-904-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA LA QUINTA.SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-4-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 38896,23
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10Unidad no definidaCAJA CORCHETES 26 /6  $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
44122011
Carpetas para archivos100Unidad no definidaCARPETA CARTON   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121701
Lápiz pasta60Unidad no definidaLAPIZ PASTA NEGRO   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
44122001
Archivadores de fichas50Unidad no definidaCARPETA CON ARCHIVADOR   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
11141604
Papel usado3Unidad no definidaFUNDA PLASTICA CARTA  $ 2.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.507 $ 6.507
44122010
Divisores20Unidad no definidaSEPARADOR ARCHIVADOR   $ 779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.580 $ 15.580
44122001
Archivadores de fichas50Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO   $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.300 $ 41.300
44122001
Archivadores de fichas30Unidad no definidaARCHIVADOR CARTA  $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.780 $ 24.780
44121802
Líquido corrector20Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO   $ 661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.220 $ 13.220
44121506
Sobres estándar10Unidad no definidaSOBRE AMERICANO 50 U   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaOPALINA CARTA   $ 6.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.150 $ 67.150
Total Neto $ 204.717
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.896
TOTAL OC $ 243.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.