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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4088-91-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA ESC. G-552 SAN MANUEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIAL DE FERRETERIA DAEM LONGAVI |
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Proveniente de Licitación
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4088-25-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví
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R.U.T. |
69.130.600-3 |
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Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
5875,6284 |
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Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162506
| Soporte de pared | 1 | Unidad | Soporte de pared | CEMENTO, LLAVES DE PASO, TAPONES, TERMINALES, GOMAS, ETC. |
$ 30.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.924
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$ 30.924
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Total Neto
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$ 30.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.876
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$ 36.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.