Orden de Compra. Nº
4088-92-SE16
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MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-92-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
127719,71
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
20
Unidad no definida
PAPELEROS PARA BAÑOS
$ 4.132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.640
$ 82.640
14111704
Papel higiénico
4
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO
$ 3.719,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.876
$ 14.876
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
ROLLOS TOALLA NOVA
$ 362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.480
$ 14.480
53131608
Jabones
35
Unidad no definida
UNIDADES DE JABON LIQUIDO
$ 1.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.430
$ 52.430
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
21
Unidad no definida
CLORINDA 1 LITRO
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.742
$ 14.742
47131615
Escobillones
15
Unidad no definida
ESCOBILLONES GRANDES EXTERIORES
$ 1.963,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.445
$ 29.445
47131615
Escobillones
15
Unidad no definida
ESCOBILLONES GRANDES DE INTERIOR
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.925
$ 20.925
47131617
Mopas de polvo
4
Unidad no definida
TRAPEROS ULTRA ABSORBENTES
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
47131813
Limpia Pantalla
10
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO
$ 1.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.530
$ 16.530
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
$ 1.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.430
$ 13.430
12181501
Ceras sintéticas
50
Unidad no definida
CERAS INCOLORA
$ 1.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.300
$ 72.300
47131502
Paños de limpieza
25
Unidad no definida
PAÑOS DE SACUDIR
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.325
$ 10.325
47131806
Barniz o ceras de muebles
90
Unidad no definida
LITROS DE LIMPIA PISO
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.240
$ 102.240
10191509
Insecticidas
50
Unidad no definida
LYSOFORM
$ 1.446,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.300
$ 72.300
47131803
Desinfectantes domésticos
60
Unidad no definida
LITROS DE CLORO GEL
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.160
$ 68.160
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
11
Unidad no definida
PAR DE GUANTES M
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.496
$ 12.496
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
25
Unidad no definida
PAR DE GUANTES L
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
42151602
Bandas para matriz dental
30
Unidad no definida
PASTA DENTAL
$ 1.343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.290
$ 40.290
Total Neto
$ 672.209
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.720
TOTAL OC
$ 799.929
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.