Orden de Compra. Nº4088-92-SE16 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-92-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 127719,71
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos20Unidad no definidaPAPELEROS PARA BAÑOS  $ 4.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.640 $ 82.640
14111704
Papel higiénico4Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO  $ 3.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.876 $ 14.876
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaROLLOS TOALLA NOVA  $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.480 $ 14.480
53131608
Jabones35Unidad no definidaUNIDADES DE JABON LIQUIDO  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.430 $ 52.430
47131804
Productos de limpieza de amoniaco21Unidad no definidaCLORINDA 1 LITRO  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.742 $ 14.742
47131615
Escobillones15Unidad no definidaESCOBILLONES GRANDES EXTERIORES  $ 1.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.445 $ 29.445
47131615
Escobillones15Unidad no definidaESCOBILLONES GRANDES DE INTERIOR  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.925 $ 20.925
47131617
Mopas de polvo4Unidad no definidaTRAPEROS ULTRA ABSORBENTES   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131813
Limpia Pantalla10Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO  $ 1.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.530 $ 16.530
12181501
Ceras sintéticas10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES  $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.430 $ 13.430
12181501
Ceras sintéticas50Unidad no definidaCERAS INCOLORA  $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.300 $ 72.300
47131502
Paños de limpieza25Unidad no definidaPAÑOS DE SACUDIR  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.325 $ 10.325
47131806
Barniz o ceras de muebles90Unidad no definidaLITROS DE LIMPIA PISO  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240 $ 102.240
10191509
Insecticidas50Unidad no definidaLYSOFORM  $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.300 $ 72.300
47131803
Desinfectantes domésticos60Unidad no definidaLITROS DE CLORO GEL  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.160 $ 68.160
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables11Unidad no definidaPAR DE GUANTES M  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.496 $ 12.496
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables25Unidad no definidaPAR DE GUANTES L  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
42151602
Bandas para matriz dental30Unidad no definidaPASTA DENTAL  $ 1.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.290 $ 40.290
Total Neto $ 672.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.720
TOTAL OC $ 799.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.