Orden de Compra. Nº
4088-924-SE12
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INSUMOS COMP. ESCUELA G-475 PASO CUÑAO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-924-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMP. ESCUELA G-475 PASO CUÑAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-59-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
60895
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
REQUISITOS
FACTURAR A:
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE LONGAVI
RUT: 69.130.601-1
1 NORTE 325, LONGAVI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ascarcon Ltda.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LIMITADA
R.U.T.
77.431.210-2
Sucursal
Ascarcon Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103108
Reveladores para impresoras y fotocopiadoras
5
Unidad
REVELADORES PARA SHARP 2040 CS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
24101906
Recuperadores de tambor
5
Unidad
DRUM PARA SHARP AL 2040 CS
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.500
$ 54.500
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER DE RELLENO SHARP AL 2040 CS
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
47132102
Kits de limpieza de uso general
5
Unidad
LAMINAS DE LIMPIEZA SHARP AL 2040 CS
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
44103103
Tóner
5
Unidad
TONER DE RELLENO BROTHER 8085
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.500
$ 39.500
24101906
Recuperadores de tambor
5
Unidad
DRUM BROTHER 8085
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
44103103
Tóner
7
Unidad
TONER DE RELLENO Q 2612 A
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
24101906
Recuperadores de tambor
6
Unidad
DRUM Q 2612 A
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44103103
Tóner
2
Unidad Internacional
UNIDAD REVELADORA DE TONER SHARP AL 2040
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 320.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.895
TOTAL OC
$ 381.395
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.