Orden de Compra. Nº
4088-925-SE16
"
ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-925-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
21060,17
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
12
Unidad no definida
LITROS DE CLORO
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.424
$ 8.424
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA 70X90
$ 702,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.020
$ 7.020
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
PAQUETE DE BOLSAS 50x70
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.130
$ 4.130
42132205
Guantes quirúrgicos
12
Unidad no definida
PAR GUANTE TALLA M
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.632
$ 13.632
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad no definida
LITROS DE LIMPIADOR POETT
$ 1.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.975
$ 6.975
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPERO
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
47131816
Desodorantes
8
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL LISOFORM
$ 1.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.872
$ 14.872
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO PARA SACUDIR
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.130
$ 4.130
47131810
Productos para lavar platos
16
Unidad no definida
LITROS DE QUIX
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
Total Neto
$ 110.843
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.060
TOTAL OC
$ 131.903
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.