Orden de Compra. Nº4088-925-SE16 "ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-925-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO ESCUELA LA PUNTILLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4088-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 21060,17
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl12Unidad no definidaLITROS DE CLORO  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.424 $ 8.424
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaPAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA 70X90  $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaPAQUETE DE BOLSAS 50x70  $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130 $ 4.130
42132205
Guantes quirúrgicos12Unidad no definidaPAR GUANTE TALLA M  $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.632 $ 13.632
47131801
Limpiadores de suelos10Unidad no definidaLITROS DE LIMPIADOR POETT   $ 1.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
47131816
Desodorantes8Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL LISOFORM  $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.872 $ 14.872
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑO PARA SACUDIR   $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130 $ 4.130
47131810
Productos para lavar platos16Unidad no definidaLITROS DE QUIX   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
Total Neto $ 110.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.060
TOTAL OC $ 131.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.