Orden de Compra. Nº
4088-942-SE13
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ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO ESCUELA E-534 LONGAVI- FONOAUDIOLOGA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-942-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUIRIR MATERIAL DE ASEO ESCUELA E-534 LONGAVI- FONOAUDIOLOGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
15684,5
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161803
Aerosoles
3
Unidad no definida
LYSOFORM PISO BOTELLA 900CC
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
12191501
Solventes aromáticos
5
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 1 LT.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MTRS. PAQ. 8 ROLLOS
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.240
$ 2.240
47131801
Limpiadores de suelos
2
Unidad no definida
LIMPIA PISO POETT 900CC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
52121703
Toalla de cara
3
Unidad no definida
TOALLAS DESINFECTANTES CLORO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
47131805
Limpiadores de uso general
1
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES CREMA 250 CC VIRGINIA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO C/GATILLO VIRGINIA 500CC
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
31261501
Cubiertas y cajas de plástico
10
Unidad no definida
CAJA ORGANIZADORA PLASTICA TRANSPARENTE 30X20
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 MTRS.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
15101606
Alcoholes carburantes gelificados
3
Unidad no definida
ALCOHOLGEL 1 LT.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14111703
Toallas de papel
16
Unidad no definida
TOALLA NOVA CLASICA 12.5 MTS
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
Total Neto
$ 82.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.684
TOTAL OC
$ 98.234
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.