Orden de Compra. Nº
4088-954-SE13
"
ADQUISICION MAT. ASEO ESCUELA E-534 (P.I.E)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4088-954-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MAT. ASEO ESCUELA E-534 (P.I.E)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4088-39-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T.
69.130.600-3
Dirección de Facturación
3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna
Longaví
Impuesto
14048,6
Dirección de Envío de la Factura
3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52101508
Felpudos
2
Unidad no definida
LIMPIAPIES DE GOMA DE 40X60 CM
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
TOALLA NOVA CLASICA DE 12.5 MTRS
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.240
$ 1.240
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO 1 LTR
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
41105301
Cajas de gel
5
Unidad no definida
ALCOHOL GEL 1 LTR
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
HIGIENICO CONFORT U/ HOJA 50 MTRS
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
47131615
Escobillones
1
Unidad no definida
ESCOBILLON DOÑA CLORINDA MEDIANO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad no definida
PAÑO DE SACUDIR AMARILLO 40X45 CM
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad no definida
LIMPIA PISOS 900 CC POETT
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
52121703
Toalla de cara
5
Unidad no definida
TOALLA DE MANO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
24112404
Caja
5
Unidad no definida
CAJA ORGANIZADORA PLASTICO DE 50X40
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
47131830
Productos de limpieza de muebles
2
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES CREMA 250 CC VIRGINIA
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
47131824
Productos de limpieza de ventanas
2
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO C/ GATILLO VIRGINIA 500 CC
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 73.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.049
TOTAL OC
$ 87.989
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.