Orden de Compra. Nº4088-959-SE14 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-959-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA RINCON DE ACHIBUENO MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 14114,34
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121401
Servicios de diseño de la broca de barrena del cam1Unidad no definidaBROCA 8 MM CONCRETO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
46171501
Candados3Unidad no definidaCANDADOS MEDIANOS  $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
46171501
Candados3Unidad no definidaCANDADOS CHICOS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
23231301
Rodillo alimentador3Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS 4"  $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.801 $ 3.801
11121803
Lino2Unidad no definidaROLLO HILO DESBROZADORA  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
11101715
Cobre2Unidad no definidaMTS COBRE 1/2  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
20122708
Vías de paso de la tubería de taladro1Unidad no definidaLLAVE PASO 1/2  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
23171705
Codos de troquel4Unidad no definidaCODO SOLDAR 1/2  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA BLANCA   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
11101712
Aleación ferrosa1Unidad no definidaLIJA FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31161504
Tornillos para metales4Unidad no definidaTORNILLO CON TARUGO 8 MM  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
11151610
Hilo de caucho o látex4Unidad no definidaBOLSAS LATEX ZAPALLO  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
13101501
Caucho de látex2Unidad no definidaBOLSAS LATEX VERDE MANZANA  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
11151610
Hilo de caucho o látex4Unidad no definidaBOLSAS LATEX ROJO COLONIAL  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaGALON OLEO SOQUINA BLANCO  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
60121225
Medios de pintura de acuarela2Unidad no definidaLTS. DILUYENTE  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
60121241
Productos de limpieza de utensilios o pinceles10Unidad no definidaKGS. CAL PINMACAR  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
13111215
Película flexible de cloruro de polivinilo1Unidad no definidaLLAVE ANGULAR C/FLEXIBLE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaTEE S 1/2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 74.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.114
TOTAL OC $ 88.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.