|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4088-989-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-09-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ES .G-537 LA SEXTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4085-78-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
3 Poniente esquina 1 Norte |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
|
|
R.U.T. |
69.130.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
3 Poniente esquina 1 Norte |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
16525,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
3 Poniente esquina 1 Norte |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferreteria longavi |
|
Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
|
|
R.U.T. |
6.847.163-k |
|
Sucursal |
ferreteria longavi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30181511
| Inodoros | 6 | Unidad no definida | TAPAS DE WC PVC BLANCAS STANDAR | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.692
|
$ 22.692
|
10191509
| Insecticidas | 3 | Unidad no definida | LITROS DE LIQUIDO MATA MALEZAS ROUNDUP AMONIO | |
$ 5.714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.142
|
$ 17.142
|
31201517
| Cinta para empaquetar | 3 | Unidad no definida | HUINCHAS AISLADORAS 3 M GRANDE | |
$ 924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.772
|
$ 2.772
|
27111803
| Escuadras | 1 | Unidad no definida | ESCUADRA CARPINTERO | |
$ 1.010,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.010
|
$ 1.010
|
26121609
| Cable de redes | 3 | Unidad no definida | ALARGADOR ELECTRICO DE 3 METROS (ZAPATILLA) | |
$ 3.697,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.091
|
$ 11.091
|
31211506
| Pinturas de látex | 3 | Unidad no definida | GALONES DE PINTURA LATEX BLANCO TRICOLOR | |
$ 10.756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.268
|
$ 32.268
|
|
|
Total Neto
|
$ 86.975
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.525
|
|
$ 103.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.