Orden de Compra. Nº4088-989-SE13 "ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ES .G-537 LA SEXTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4088-989-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT.FERRETERIA ES .G-537 LA SEXTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra 3 Poniente esquina 1 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 3 Poniente esquina 1 Norte
Comuna Longaví
Impuesto 16525,25
Dirección de Envío de la Factura 3 Poniente esquina 1 Norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181511
Inodoros6Unidad no definidaTAPAS DE WC PVC BLANCAS STANDAR   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
10191509
Insecticidas3Unidad no definidaLITROS DE LIQUIDO MATA MALEZAS ROUNDUP AMONIO   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142
31201517
Cinta para empaquetar3Unidad no definidaHUINCHAS AISLADORAS 3 M GRANDE   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
27111803
Escuadras1Unidad no definidaESCUADRA CARPINTERO   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
26121609
Cable de redes3Unidad no definidaALARGADOR ELECTRICO DE 3 METROS (ZAPATILLA)  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.091 $ 11.091
31211506
Pinturas de látex3Unidad no definidaGALONES DE PINTURA LATEX BLANCO TRICOLOR   $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.268
Total Neto $ 86.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.525
TOTAL OC $ 103.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.