Orden de Compra. Nº4089-1-SE14 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 26999,2071
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadGALON OLEO BLANCO  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.571
31211506
Pinturas de látex1UnidadLATEX BLANCO  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON GAS  $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589 $ 589
30102904
Postes de madera20UnidadLISTONES 2X3  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.529
30161509
Tablero de yeso6UnidadPLS. VOLCANITA 10MM  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadLT. DILUYENTE ENVASADO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
40141702
Grifos1UnidadLLAVE MONOMANDO  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
40141702
Grifos1UnidadLAVAMANOS C/PEDESTAL  $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.748 $ 19.748
30181504
Lavamanos1UnidadSIFON P/LAVAMANOS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
40141716
Sifones en P1UnidadINTERRUPTOR 9-12 EMB.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadEQUIPO C/TUBOS FLURESCENTES  $ 14.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.537 $ 14.537
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 4"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO ESPONJA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 142.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.999
TOTAL OC $ 169.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.