Orden de Compra. Nº4089-1001-SE14 "SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1001-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 8462,1383
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1UnidadGl. Esmalte sintético negro  $ 18.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.361 $ 18.361
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo Chiporro chico  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe triple embutido  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTubos Fluorescente 18 W  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTubos fluorescente 36 W.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
12142006
Gas Neón Ne1UnidadNeon  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295
39111810
Interruptor de lámpara5UnidadPartidores  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
26111705
Pilas secas24UnidadPilas duracell AAA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
26111705
Pilas secas22UnidadPilas duracell AA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
Total Neto $ 44.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.462
TOTAL OC $ 53.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.