Orden de Compra. Nº4089-1015-SE14 "SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1015-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 31487,2807
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas3UnidadSiliconas pintables  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadLt. aguarras  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31211904
Brochas1UnidadBrocha 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211904
Brochas4UnidadBrochas 2 1/2  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
31211904
Brochas1UnidadBrocha 1 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo esponja  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión2UnidadAutomaticos riel Din 20 Amp.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión2UnidadAutomaticos riel Din 10 Amp.  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.193
39121533
Piezas de interruptor y accesorios10UnidadInterruptor simple emb.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
60121001
Pinturas1UnidadTineta esmalte al agua dynal  $ 49.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.244 $ 49.244
60121001
Pinturas1UnidadGl. esmalte sintetico gris perla   $ 18.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.361 $ 18.361
60121001
Pinturas2UnidadLt. diluyente envasado  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
60121001
Pinturas1UnidadTineta esmalte al agua dynal blanco  $ 49.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.244 $ 49.244
26111702
Pilas alcalinas3UnidadPilas Duracell AA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
27111704
Enchufes10UnidadEnchufes triple emb.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.487
27112111
Alicates de lagartos1UnidadAlicate punta  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31161502
Tornillos de anclaje12UnidadTornillos 1/8 x 2  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 303
Total Neto $ 165.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.487
TOTAL OC $ 197.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.