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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4089-1019-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-3-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
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R.U.T. |
69.130.602-k |
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Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
24603,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
ferreteria longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 10 | Unidad | BIDÓN AGUA DESTILADA | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.080
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60102603
| Juegos de dados | 2 | Unidad | SET JUEGO DE DADOS COMPLETO | |
$ 16.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.774
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$ 32.774
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27111602
| Martillos | 1 | Unidad | MARTILLO 16 OZ-27 MM | |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.462
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$ 5.462
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31201515
| Cintas de papel | 13 | Unidad | CINTA ENMASCARAR 24 MM X 40 | |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.736
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$ 8.736
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31201515
| Cintas de papel | 15 | Unidad | CINTA ENMASCARAR 48 MM X 40 | |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.175
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$ 20.175
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Unidad | ADHESIVO SIMILAR ARTELIT 5,5 K | |
$ 19.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.496
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$ 19.496
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31201513
| Cintas de seguridad no-resbalón | 10 | Unidad | CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA AMARILLA 48 MM | |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.770
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$ 32.770
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Total Neto
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$ 129.493
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.604
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$ 154.097
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.