Orden de Compra. Nº4089-1040-SE20 "MATERIALES DE FERRETERÍA, PROGRAMA PROMOCION DESDE LICITACION 4085-17-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1040-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA, PROGRAMA PROMOCION DESDE LICITACION 4085-17-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-17-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 233093,5656
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102303
Perfiles de hierro12Unidad no definidaPerfil cuadrado 40x40 x 1,5 mm   $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.252 $ 90.252
30102303
Perfiles de hierro13Unidad no definidaPerfil rect. 20x30 x 1,20 mm  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.454 $ 64.454
30111601
Cemento20Unidad no definidaCemento x saco  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.780
30102904
Postes de madera40Unidad no definidaPolín impregnado 3 a 4” x 2,44 mt  $ 1.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.760 $ 58.780
30102303
Perfiles de hierro20Unidad no definidaPerfil cuadrado 50x50x 2 mt  $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.020 $ 242.020
11121604
Madera de coníferas20Unidad no definidaPino impregnado 5x5” x 3,2 mt cepillado  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.660 $ 159.660
11121604
Madera de coníferas120Unidad no definidaPino cepillado 2x5” x 2,2 mt  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.080 $ 484.080
44121618
Tijeras4Unidad no definidaTijera podar  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.116 $ 14.118
27111801
Cintas métricas5Unidad no definidaHuincha agrimensor metálica 50 mt  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
40142008
Mangueras para agua50Unidad no definidaManguera goma jardín ¾”  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
Total Neto $ 1.226.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.094
TOTAL OC $ 1.459.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.