Orden de Compra. Nº4089-1069-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1069-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna *
Impuesto 11034,44
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
10191506
Raticidas5UnidadRACUMIN  $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.380 $ 14.380
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPILAS AA DURACELL  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
10191506
Raticidas2UnidadRACUMIN  $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.716
40101821
Calentadores de faja1UnidadFAJA LUMBAR  $ 5.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.442 $ 5.442
26111702
Pilas alcalinas6UnidadPILAS AA  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.514 $ 2.514
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS AAA  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844 $ 1.844
26111702
Pilas alcalinas6UnidadPILAS 3V  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
51102702
Agua destilada para irrigación12UnidadBIDON AGUA DESTILADA  $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.084 $ 12.084
31161611
Pernos de sujeción3UnidadPERNOS COCINA 3/16X1 1/2  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo12UnidadABRAZADERAS 3/4  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31161503
Clavo-tornillo24UnidadTORNILLOS 1X6  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192 $ 192
31162903
Abrazaderas de tornillo1UnidadMORDAZA  $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301 $ 301
26121629
Cable de alimentación4UnidadMTS. CABLE P.I.  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676 $ 1.676
30103605
Tablas de madera3UnidadTAPAS PVC GRIS 110  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31231313
Tubería de plástico1UnidadPVC GRIS 110  $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.377 $ 1.377
Total Neto $ 58.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.034
TOTAL OC $ 69.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.