Orden de Compra. Nº4089-1070-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1070-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 5093,33
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162205
Remaches de trinquetes100UnidadREMACHES POP  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
27112801
Brocas2UnidadBROCAS FE 4 MM  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA 3 M  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE PASO SO SO 1/2  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
40141701
Desagües1UnidadDESAGUE LAVAMOS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
40142604
Codos de tubo3UnidadCODOS PVC GRIS 40  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 984
31231313
Tubería de plástico1UnidadCURVA PVC GRIS 40  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
32101527
Terminaciones1UnidadTERMINAL HE 1/2 SO  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 12 MM  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadUNION AMERICA 32  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadFCO. PEGAMENTO PVC  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
40141608
Válvulas hidráulicas1UnidadVAVULA PIE  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
25172704
Sistema control temperatura vehículo1UnidadPRESOSTATO  $ 6.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.705 $ 6.705
27112402
Uñetas2UnidadUÑETAS CON TORINILLO Y TARUGO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
15111505
Butano1UnidadGAS BUTANO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadPEGAMENTO PVC MEDIANO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
26121629
Cable de alimentación3Metro LinealCALECO 2X2,5  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 26.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.093
TOTAL OC $ 31.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.