Orden de Compra. Nº4089-1072-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1072-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 12142,425
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162903
Abrazaderas de tornillo2UnidadMORDAZAS  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622
31162904
Grampas de cable metálico15UnidadGRAPAS AISLADAS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255 $ 255
30181512
Asientos de inodoro1UnidadWC C/ESTANQUE  $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.647 $ 27.647
31231302
Tubería de cobre1,5Metro LinealCAÑERIA COBRE 1/2  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
31231302
Tubería de cobre2UnidadCODOS SO SO 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31231302
Tubería de cobre1UnidadCODO SO 1/2 HI  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
40141716
Sifones en P1UnidadFLAPPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA FIERRO  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
30151506
Tejas3UnidadPIZARREÑO GO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno1UnidadFOCO HALOGENO C/SENSOR  $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA HALOGENA   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
23171529
La soldadura o el kit1UnidadSOLDADURA ESTAÑO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
27111702
Llaves para tuercas1UnidadLLAVE ANGULAR C/FLEXIBLE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 3/4  $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251 $ 251
11151502
Fibras de nilon10Metro LinealCORDON 2X18  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
31162609
Ganchos roscados2UnidadCANCAMOS EMPALME  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 63.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.142
TOTAL OC $ 76.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.