Orden de Compra. Nº4089-1078-SE12 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1078-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-113-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 10550,13
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadTUBOS FLORESCENTES 40W  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadPARTIDORES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
12352310
Siliconas1UnidadSILICONA BLANCA  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
27111702
Llaves para tuercas1UnidadLLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
30111601
Cemento1kilogramoCEMENTO BLANCO  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30181512
Asientos de inodoro1UnidadWC C/ESTANQUE  $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.647 $ 27.647
31161810
Golillas de separación4UnidadGOLILLAS P/CALEFONT  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
40141702
Grifos1UnidadLLAVE LAVAMANOS  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31161611
Pernos de sujeción1UnidadSET PERNOS ANCLAJE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
40142311
Medio acoplamiento de tubería1UnidadSET ACOPLE  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
39101701
Tubos fluorescentes8UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
39121419
Conexiones flexibles1UnidadFLEXIBLE 1/2X5/8  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
39111810
Interruptor de lámpara8UnidadPARTIDORES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
39101617
ampolletas de alta presión de sodio2UnidadBALLAST  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
Total Neto $ 55.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.550
TOTAL OC $ 66.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.