Orden de Compra. Nº4089-1083-SE14 "SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1083-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-78-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 10807,6161
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141504
Sellos de seguridad o a prueba de entremetido3UnidadSellos antifuga  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido2UnidadHuincha aisladora grande  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
15111505
Butano3UnidadGas Butano  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
27111501
Hojas de cuchillo2UnidadHojas de sierra para fierro  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
15111505
Butano3UnidadPliegos de lija para fierro Nro. 150  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957 $ 958
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadPartidores para equipos fluorescentes  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios1UnidadPoxipol  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
40141716
Sifones en P5UnidadFlaper silencioso  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
46171505
Llaves2UnidadLlaves para lavamanos   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059
40141702
Grifos1UnidadSifon lavaplatos  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
31201603
Gomas10UnidadGomas para vastago 1/2  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31231308
Tubería de bronce2UnidadFitting completo  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
31161801
Golillas de seguridad10UnidadGolillas de ajuste para agua caliente 1/2  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31161801
Golillas de seguridad10UnidadGolillas de ajuste para agua fria de 1/2  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAmpolletas de bajo consumo  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.041
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAmpolleta halogena de 150 W  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
39101601
ampolletas halógenas4UnidadAmpolletas halogenas de 500 W  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTeflon para gas 3/4  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTeflon para agua 3/4  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSopapo  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Total Neto $ 56.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.808
TOTAL OC $ 67.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.