|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4089-1084-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
|
|
R.U.T. |
69.130.602-k |
|
Dirección de Facturación |
Uno Norte 160 |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
31940,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uno Norte 160 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
libreria y bazar cecy |
|
Razón Social |
CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA
|
|
R.U.T. |
11.563.655-3 |
|
Sucursal |
libreria y bazar cecy |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 20 | Unidad | RESMA CARTA | |
$ 2.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 53.280
|
$ 53.280
|
43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 2 | Unidad | PENDRIVE 16 GB | |
$ 6.707,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.414
|
$ 13.414
|
23101508
| Cortadoras | 2 | Unidad | GILLOTINAS OFICIO | |
$ 17.988,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.976
|
$ 35.976
|
60121502
| Rotuladores de base disolvente | 10 | Unidad | PLUMONES DE PIZARRA | |
$ 246,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.460
|
$ 2.460
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 20 | Unidad | RESMA OFICIO | |
$ 3.149,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.980
|
$ 62.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 168.110
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.941
|
|
$ 200.051
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.