Orden de Compra. Nº4089-11590-SE08 "REPUESTOS Y ACCESORIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-11590-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2008
Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y ACCESORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 4089-11062-E208
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 14178,1306
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRISSEPULVEDA
Razón Social IRIS SEPULVEDA MUÑOZ
R.U.T. 7.714.539-7
Sucursal IRISSEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general3UnidadWD-40WD-40 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
40161513
Filtros de combustible4UnidadFILTRO BENCINAFILTRO BENCINA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica4UnidadHUINCHA AISLADORAHUINCHA AISLADORA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
25172907
Faro de vehículo6UnidadAMPOLLETA FOCO ROJOAMPOLLETA FOCO ROJO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143
39101601
Ampolletas halógenas2UnidadFOCO ROJO DELANTEROFOCO ROJO DELANTERO $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101
12352310
Siliconas2UnidadSILICONA SPRAYSILICONA SPRAY $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
31151904
Correa de plástico3UnidadCORREAS VENTILADORESCORREAS VENTILADORES $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.832
31151904
Correa de plástico1UnidadCORREA VENTILADORCORREA VENTILADOR $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
31151904
Correa de plástico1UnidadCORREA PK 8630CORREA PK 8630 $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
Total Neto $ 74.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.178
TOTAL OC $ 88.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.