Orden de Compra. Nº4089-1232-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1232-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 17499,19
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32101527
Terminaciones50UnidadTORNILLOS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31162503
Puntales50UnidadTARUGOS Nº 5  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTICORROSIVO ROJO   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
51102702
Agua destilada para irrigación6UnidadBIDON AGUA DESTILADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadALARGADOR 3 MTS  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE EMB.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
24112404
Caja2UnidadCAJAS CHUCKY  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo50UnidadABRAZADERAS CALECO  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
27112125
Alicates de punta redonda1UnidadALICATE  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
30141503
Aislamiento de espuma13UnidadAISLAPOL 40 MM  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.644 $ 7.644
30102303
Perfiles de hierro4UnidadTIRAS PERFIL 20X20X1,5  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.488
40151701
Cajas de bomba1UnidadBOMBA PARA FUMIGAR  $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
31151804
Alambre para grapar1kilogramoALAMBRE GALV.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
23171529
La soldadura o el kit0,5kilogramoSOLDADURA 1/8  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051 $ 1.051
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.181 $ 1.181
26121629
Cable de alimentación20Metro LinealCALECO X2,5  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 92.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.499
TOTAL OC $ 109.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.