Orden de Compra. Nº4089-1244-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-1244-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 11981,571
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171605
Timbres para puertas1UnidadTIMBRE CHICHARRA  $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723 $ 1.723
46151601
Manillas2UnidadMANILLAS P/ESTANQUE  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
46151601
Manillas20UnidadGOMAS P/LLAVE 1/2  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
27112004
Palas2UnidadPALAS C/M  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.058
31162407
Pestillo2UnidadPICAPORTES C/M  $ 5.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344
51102702
Agua destilada para irrigación6UnidadBIDON AGUA DESTILADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
40142311
Medio acoplamiento de tubería1UnidadCOPLA PLANSA 1/2  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo2UnidadABRAZADERAS 3/4  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31162003
Clavos de acabado200UnidadCLAVOS TAPICEROS  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31162309
Estantes de montaje4UnidadPOMELES 5/8  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
27112801
Brocas1UnidadDISCO CORTE FE 9"  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
46171501
Candados2UnidadCANDADOS  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
30102904
Postes de madera4UnidadLISTONES 2X1  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
46171501
Candados2UnidadCANDADOS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
46171516
Protectores de puertas1UnidadCERRADURA   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
40141716
Sifones en P2UnidadFLAPPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
31162003
Clavos de acabado0,25kilogramoCLAVOS 1"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31151601
Cadenas de seguridad0,7Metro LinealCADENA GALVANIZADA  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942
31151601
Cadenas de seguridad0,67Metro LinealCADENA GAL.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901 $ 901
11162111
Malla4Metro LinealMALLA RACHEL 2 MTS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
11151502
Fibras de nilon20Metro LinealCORDON 2X18  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
40142008
Mangueras para agua5Metro LinealMANGUERA JARDIN 3/4  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
Total Neto $ 63.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.982
TOTAL OC $ 75.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.