Orden de Compra. Nº4089-132-SE11 "MATERIALES DE FERRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-132-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 16890,81817
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111911
Formones1Unidadformon 3/4  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PALETA 5/8  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 13 MM  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
46171516
Protectores de puertas1UnidadCERRADURA # 14202  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 13 MM  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
27112801
Brocas1UnidadBROCA FE 3MM  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 8MM  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31162003
Clavos de acabado4UnidadTACOS CLAVOS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31201602
Pastas1UnidadCAUTIN  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE TRIPLE LOZA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31161501
Prisionero1UnidadROSETA MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE MACHO S/T  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
39121409
Conectores de cables eléctricos1UnidadALARGADOR 5 MTS  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
27112801
Brocas1UnidadDISCO CORTE FE 9"  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
27111911
Formones1Unidad FORMON 1/2 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
24112101
Toneles2UnidadTAMBOR 120 LTS  $ 25.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.932 $ 51.933
13111010
Nilón1Global1,7 KG POLIETILENO  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
11101716
Estaño1Metro LinealESTAÑO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
13111010
Nilón5Metro LinealCORDON 2X18  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
Total Neto $ 88.899
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.891
TOTAL OC $ 105.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.