Orden de Compra. Nº4089-135-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-135-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-02-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 11811,87668
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación6BidónAGUA DESTILADA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
31181601
Sellos de plástico1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
46171501
Candados1UnidadCANDADO  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
31161810
Golillas de separación20UnidadGOLILLAS PLANAS  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 168
31161611
Pernos de sujeción20Unidadpernos  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 168
31161810
Golillas de separación10UnidadGOLILLAS PRESION  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80 $ 84
39121419
Conexiones flexibles1UnidadFLEXIBLE 1/2 HIHI  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
44122101
Gomas elásticas2UnidadGOMAS 1/2 P/LLAVE  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84 $ 84
46171501
Candados4UnidadCANDADOS ODIS 45MM  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.640 $ 36.639
40141716
Sifones en P3UnidadFLAPPER  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
39111520
Artefactos de alumbrado halógeno1UnidadFOCO C/2PILAS  $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832
27112801
Brocas1UnidadBROCA PALETA 1"  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31161611
Pernos de sujeción1UnidadPERNOS ANCLAJE  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
39111501
Artefactos fluorescentes4UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
39111810
Interruptor de lámpara4UnidadPARTIDORES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETAS 40W  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
30111601
Cemento1kilogramoCEMENTO BLANCO  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571
Total Neto $ 62.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.812
TOTAL OC $ 73.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.