Orden de Compra. Nº4089-136-SE26 "ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-136-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS MÉDICOS PARA FARMACIA COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-13-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 1024347
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA
Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A
R.U.T. 99.569.670-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa20000Unidad no definidaGasa no tejida Estéril 10x10 cm  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
51191601
Dextrosa200Unidad no definidaGlucosa (Dextrosa) 30% ampolla 20 ml  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
42131502
Gorras para pacientes10000Unidad no definidaGorro Desechable tipo cofia  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per10000Unidad no definidaMascarilla facial KN95  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general2000Unidad no definidaApósito tull parafinado 10x10 cm  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.000 $ 404.000
42312304
Productos médicos autolíticos de desbridamiento50Unidad no definidaHidrogel para el Lavado, Descontaminación e Hidratación de heridas 30 ml (Similar Prontosan Gel)  $ 28.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.000 $ 1.432.000
42141502
Palitos con casquillo de fibra300Unidad no definidaTórulas de algodón Bolsa 100 UN.  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.300 $ 129.300
42311511
Vendas de gasa2000Unidad no definidaVenda Gasa Elasticada 8 cm x 4 metros  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000
Total Neto $ 5.391.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.024.347
TOTAL OC $ 6.415.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.